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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000286
Monto de la Factura
₲ 16.968.025
Nro. Solicitud de Transferencia
182786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.829.008

Retención DNCP
₲ 59.234
Retención IVA
₲ 462.764
Retención Renta
₲ 617.019
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224886
Monto Contrato
₲ 420.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.877.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.877.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados