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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031034
Monto de la Factura
₲ 20.005.296
Nro. Solicitud de Transferencia
37768
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.396.737

Retención DNCP
₲ 76.574
Retención IVA
₲ 141.299
Retención Renta
₲ 390.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores