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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024838
Monto de la Factura
₲ 10.352.709
Nro. Solicitud de Transferencia
22591
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.047.756

Retención DNCP
₲ 39.769
Retención IVA
₲ 62.282
Retención Renta
₲ 202.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores