Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026683
Monto de la Factura
₲ 19.417.975
Nro. Solicitud de Transferencia
70830
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.513
Retención DNCP
₲ 74.301
Retención IVA
₲ 139.073
Retención Renta
₲ 379.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores