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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007300
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20140
Monto Contrato
₲ 356.784.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.295.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.295.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud