Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 7.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.104.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30008
Monto Contrato
₲ 2.957.165.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.727.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.727.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud