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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000051
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101253
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29285
Monto Contrato
₲ 15.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud