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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0303757
Monto de la Factura
₲ 44.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94370
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29285
Monto Contrato
₲ 15.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud