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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 314.665
Nro. Solicitud de Transferencia
106284
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.665

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43775
Monto Contrato
₲ 1.149.641.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.207.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.207.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL TOALLAS Y OTROS DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)