Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.989.391
Nro. Solicitud de Transferencia
98177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.391
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42779
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.370.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.370.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223538
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANTERO PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)