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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 124.431.168
Nro. Solicitud de Transferencia
105790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.095.384

Retención DNCP
₲ 438.902
Retención IVA
₲ 3.393.578
Retención Renta
₲ 3.393.578
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205810
Monto Contrato
₲ 471.583.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.409.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.409.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion