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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001073
Monto de la Factura
₲ 143.938.949
Nro. Solicitud de Transferencia
181610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.994.259

Retención DNCP
₲ 507.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.925.608
Multa
₲ 20.384.442

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-209838
Monto Contrato
₲ 2.231.491.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.160.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.160.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403469
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2021 “Impresión de Cuadernillos de Comunicación y Matemática del Primer al Sexto Grado de la Educación Escolar Básica - Plurianual 2021/2022”
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion