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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 128.586.308
Nro. Solicitud de Transferencia
82820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.005.561

Retención DNCP
₲ 453.559
Retención IVA
₲ 3.506.899
Retención Renta
₲ 3.506.899
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208059
Monto Contrato
₲ 952.492.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.703.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.703.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion