Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013994
Monto de la Factura
₲ 5.947.985
Nro. Solicitud de Transferencia
30678
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-20922
Monto Contrato
₲ 333.333.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.169.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.169.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores