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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 290.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.168.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21486
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.586.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.586.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia