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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018043
Monto de la Factura
₲ 19.893.766
Nro. Solicitud de Transferencia
112706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.918.610

Retención DNCP
₲ 70.894
Retención IVA
₲ 542.557
Retención Renta
₲ 361.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151487
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.925.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.925.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional