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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006936
Monto de la Factura
₲ 457.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.788.887

Retención DNCP
₲ 1.629.295
Retención IVA
₲ 12.469.091
Retención Renta
₲ 8.312.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140871
Monto Contrato
₲ 4.667.103.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.316.987.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.987.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional