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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 53.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.507.595

Retención DNCP
₲ 189.268
Retención IVA
₲ 1.448.482
Retención Renta
₲ 965.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135413
Monto Contrato
₲ 894.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.215.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.215.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional