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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 86.144.507
Nro. Solicitud de Transferencia
98069
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.065.896

Retención DNCP
₲ 303.855
Retención IVA
₲ 2.349.396
Retención Renta
₲ 2.349.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218136
Monto Contrato
₲ 1.650.834.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.510.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.510.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion