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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 375.685.258
Nro. Solicitud de Transferencia
213472
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.214.907

Retención DNCP
₲ 1.311.483
Retención IVA
₲ 7.169.716
Retención Renta
₲ 13.661.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218137
Monto Contrato
₲ 6.596.389.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.958.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.958.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion