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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 80.420.634
Nro. Solicitud de Transferencia
68420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.478.561

Retención DNCP
₲ 286.590
Retención IVA
₲ 2.193.290
Retención Renta
₲ 1.462.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131435
Monto Contrato
₲ 758.446.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.864.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.752.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia