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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 29.925.700
Nro. Solicitud de Transferencia
28572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.925.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
041/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8231
Monto Contrato
₲ 365.664.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.761.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.761.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia