Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004979
Monto de la Factura
₲ 3.805.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88939
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
041/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8231
Monto Contrato
₲ 365.664.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.761.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.761.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia