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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007918
Monto de la Factura
₲ 47.801.260
Nro. Solicitud de Transferencia
139925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.572.201

Retención DNCP
₲ 176.637
Retención IVA
₲ 682.875
Retención Renta
₲ 1.365.750
Multa
₲ 3.797

Datos del Contrato

Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201896
Monto Contrato
₲ 4.147.742.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.451.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.451.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas