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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018500
Monto de la Factura
₲ 208.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66891
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.441.053

Retención DNCP
₲ 769.090
Retención IVA
₲ 2.973.286
Retención Renta
₲ 5.946.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205391
Monto Contrato
₲ 2.238.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.920.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.133.920.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas