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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001250
Monto de la Factura
₲ 13.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.057.937

Retención DNCP
₲ 48.899
Retención IVA
₲ 378.082
Retención Renta
₲ 378.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205389
Monto Contrato
₲ 219.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.961.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.961.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas