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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 32.940.265
Nro. Solicitud de Transferencia
141569
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.027.334

Retención DNCP
₲ 116.189
Retención IVA
₲ 898.371
Retención Renta
₲ 898.371
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
022-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141389
Monto Contrato
₲ 884.441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.380.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.380.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi