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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 13.329.737
Nro. Solicitud de Transferencia
125794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.676.338

Retención DNCP
₲ 47.502
Retención IVA
₲ 363.538
Retención Renta
₲ 242.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
022-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141389
Monto Contrato
₲ 884.441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.380.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.380.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi