Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77495
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0716
Monto Contrato
₲ 21.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.312.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.312.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados