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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37107
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0707
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.878.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.878.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados