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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008012
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.502.142

Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
Retención Renta
₲ 428.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
277/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208827
Monto Contrato
₲ 6.891.442.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.644.356.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.644.356.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional