Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001760
Monto de la Factura
₲ 15.603.495
Nro. Solicitud de Transferencia
18027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.490
Retención DNCP
₲ 55.168
Retención IVA
₲ 415.489
Retención Renta
₲ 426.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199818
Monto Contrato
₲ 2.997.015.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.461.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD, Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional