Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001925
Monto de la Factura
₲ 15.654.507
Nro. Solicitud de Transferencia
89947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.734.869
Retención DNCP
₲ 55.265
Retención IVA
₲ 423.246
Retención Renta
₲ 427.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199818
Monto Contrato
₲ 2.997.015.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.461.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD, Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional