Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086387
Monto de la Factura
₲ 27.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159624
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.632.196
Retención DNCP
₲ 96.076
Retención IVA
₲ 742.855
Retención Renta
₲ 742.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200422
Monto Contrato
₲ 478.896.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.276.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.655.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional