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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 16.373.760
Nro. Solicitud de Transferencia
134415
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.408.452

Retención DNCP
₲ 57.756
Retención IVA
₲ 446.557
Retención Renta
₲ 446.557
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Estudio G. R. Sociedad Anónima
RUC
80096837-9
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203588
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.244.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.244.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391119
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC) Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional