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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009487
Monto de la Factura
₲ 8.668.440
Nro. Solicitud de Transferencia
216790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.096.717

Retención DNCP
₲ 30.576
Retención IVA
₲ 236.412
Retención Renta
₲ 236.412
Multa
₲ 60.679

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
208/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206828
Monto Contrato
₲ 894.049.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.126.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.126.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional