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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000033
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.229

Retención DNCP
₲ 27.089
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 209.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199518
Monto Contrato
₲ 628.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.591.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.817.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional