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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000465
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.604

Retención DNCP
₲ 34.426
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 266.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199518
Monto Contrato
₲ 628.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.591.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.817.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional