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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003055
Monto de la Factura
₲ 44.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158267
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.173.892

Retención DNCP
₲ 158.078
Retención IVA
₲ 1.222.255
Retención Renta
₲ 1.222.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199843
Monto Contrato
₲ 66.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.613.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.613.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional