Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 112.550.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.897.439
Retención DNCP
₲ 392.905
Retención IVA
₲ 3.069.570
Retención Renta
₲ 4.092.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238297
Monto Contrato
₲ 1.139.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.637.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.637.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5