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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 104.589.100
Nro. Solicitud de Transferencia
93158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.477.041

Retención DNCP
₲ 365.111
Retención IVA
₲ 2.852.430
Retención Renta
₲ 3.803.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238297
Monto Contrato
₲ 1.139.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.637.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.637.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5