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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 32.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.249.924

Retención DNCP
₲ 113.304
Retención IVA
₲ 885.191
Retención Renta
₲ 1.180.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241706
Monto Contrato
₲ 169.421.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.937.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.937.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2