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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007169
Monto de la Factura
₲ 2.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.088

Retención DNCP
₲ 10.417
Retención IVA
₲ 81.382
Retención Renta
₲ 108.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241710
Monto Contrato
₲ 718.993.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.175.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.175.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2