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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006923
Monto de la Factura
₲ 14.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.966.953

Retención DNCP
₲ 52.315
Retención IVA
₲ 408.709
Retención Renta
₲ 544.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241710
Monto Contrato
₲ 718.993.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.175.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.175.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2