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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006928
Monto de la Factura
₲ 45.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.207.483

Retención DNCP
₲ 158.093
Retención IVA
₲ 1.235.100
Retención Renta
₲ 1.646.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241710
Monto Contrato
₲ 718.993.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.175.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.175.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2