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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0240187
Monto de la Factura
₲ 35.644.941
Nro. Solicitud de Transferencia
217519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.614.876

Retención DNCP
₲ 130.359
Retención IVA
₲ 509.213
Retención Renta
₲ 1.357.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238234
Monto Contrato
₲ 96.169.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.621.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.621.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2