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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000682
Monto de la Factura
₲ 90.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.341.340

Retención DNCP
₲ 315.910
Retención IVA
₲ 2.468.045
Retención Renta
₲ 3.290.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239554
Monto Contrato
₲ 709.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.435.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.435.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos No Letales y de Protección Antidisturbios para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5