Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 8.771.499
Nro. Solicitud de Transferencia
133230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.035

Retención DNCP
₲ 30.621
Retención IVA
₲ 239.223
Retención Renta
₲ 318.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241705
Monto Contrato
₲ 526.777.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.701.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.701.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2