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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007656
Monto de la Factura
₲ 6.712.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.255.770

Retención DNCP
₲ 23.432
Retención IVA
₲ 183.060
Retención Renta
₲ 244.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239777
Monto Contrato
₲ 289.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.332.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.325.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1