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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 20.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.534.387

Retención DNCP
₲ 74.624
Retención IVA
Retención Renta
₲ 777.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238221
Monto Contrato
₲ 569.700.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.303.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.303.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2